MartinEden Опубликовано 1 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2017 Помогите пожалуйста советом как подавать в первый раз налоги в Манитобе. (Обращаться к бухгалтерам не хочу, люблю сам во всем разбираться) Бэкграунд (семья не ПР, по студ. и рабочей визе соответственно): Муж - студент, в 2016 не работал, есть в наличии T2202A с университета Жена - работала фулл-тайм в 2016, есть в наличии Т4 с работы Подавать будeм через ]]>https://app.simpletax.ca/2016/]]> Вопросы: 1. Можно ли в этом году при подаче клеймить Manitoba Tuition Fee Income Tax Rebate. В Т2202А есть сумма в несколько тысяч долларов. Работает ли это для не ПР? Если да, то как? ]]>http://www.gov.mb.ca/tuition/]]> 2. Я арендую квартиру. Eligible ли я Education Property Tax Credit? Работает ли это для не ПР? ]]>https://www.gov.mb.ca/finance/tao/eptc.html]]> 3. Как сделать "перенос" части дохода с жены на меня для уменьшения ее налогооблагаемой базы? Работает ли это для не ПР? ]]>http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/nc...3/menu-eng.html]]> Все остальное вроде понятно, я ввожу данные из Т2202А, а жена Т4 в свои декларации и все. Цитата Russia is a terrorist state!
Tamango Опубликовано 1 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2017 Помогите пожалуйста советом как подавать в первый раз налоги в Манитобе. (Обращаться к бухгалтерам не хочу, люблю сам во всем разбираться) Бэкграунд (семья не ПР, по студ. и рабочей визе соответственно): Муж - студент, в 2016 не работал, есть в наличии T2202A с университета Жена - работала фулл-тайм в 2016, есть в наличии Т4 с работы Подавать будeм через <noindex>https://app.simpletax.ca/2016/</noindex> Вопросы: 1. Можно ли в этом году при подаче клеймить Manitoba Tuition Fee Income Tax Rebate. В Т2202А есть сумма в несколько тысяч долларов. Работает ли это для не ПР? Если да, то как? <noindex>http://www.gov.mb.ca/tuition/</noindex> 2. Я арендую квартиру. Eligible ли я Education Property Tax Credit? Работает ли это для не ПР? <noindex>https://www.gov.mb.ca/finance/tao/eptc.html</noindex> 3. Как сделать "перенос" части дохода с жены на меня для уменьшения ее налогооблагаемой базы? Работает ли это для не ПР? <noindex>http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/nc...3/menu-eng.html</noindex> Все остальное вроде понятно, я ввожу данные из Т2202А, а жена Т4 в свои декларации и все. 2 - Да 1,3 - Не знаю Цитата
Moneysack Опубликовано 1 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2017 3. Как сделать "перенос" части дохода с жены на меня для уменьшения ее налогооблагаемой базы? Работает ли это для не ПР? <noindex>http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/nc...3/menu-eng.html</noindex> Все просто, вы в форме Т2202 отписываете ей часть (или весь, зависит от суммы) кредит, а она у себя вносит эту же сумму с строку 326 Schedule 1 и заполяет Schedule 2. В 2016 году лимит переноса 5 тыс. дол. Это все касается федерального налога. Как это дело делается для провинциального налога в Манитобе я не знаю. В Онтарио принцип примерно такой же. Цитата NOC 0111 14.09.2009 отправлен пакет в Сидней / 12.04.2011 POVL / 26.04.2011 Визы в паспортах The show must go on!
MartinEden Опубликовано 1 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 1 марта, 2017 Все просто, вы в форме Т2202 отписываете ей часть (или весь, зависит от суммы) кредит, а она у себя вносит эту же сумму с строку 326 Schedule 1 и заполяет Schedule 2. В 2016 году лимит переноса 5 тыс. дол. Это все касается федерального налога. Как это дело делается для провинциального налога в Манитобе я не знаю. В Онтарио принцип примерно такой же. В форме Т2202А есть вторая страница и там как раз есть графы переноса Federal and Provincial amount. А у себя в декларации я уменьшаю себе сумму, которую беру из Т2202А? Например, сумма 6000, я перенесу жене 5000, а себе тогда записываю 1000? Цитата Russia is a terrorist state!
Moneysack Опубликовано 1 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2017 В форме Т2202А есть вторая страница и там как раз есть графы переноса Federal and Provincial amount. Их я и имел ввиду. А у себя в декларации я уменьшаю себе сумму, которую беру из Т2202А? Например, сумма 6000, я перенесу жене 5000, а себе тогда записываю 1000? Да, естественно. Вы заполняете Schedule 11, там есть строки, где вы считаете общую сумму кредита, указываете сколько перевели жене и сколько осталось вам. Советую скачать бесплатную программу для декларирования налогов (например StudioTax), очень удобно. Цитата NOC 0111 14.09.2009 отправлен пакет в Сидней / 12.04.2011 POVL / 26.04.2011 Визы в паспортах The show must go on!
Jmenka Опубликовано 2 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2017 1. Можно ли в этом году при подаче клеймить Manitoba Tuition Fee Income Tax Rebate. В Т2202А есть сумма в несколько тысяч долларов. Работает ли это для не ПР? Если да, то как? <noindex>http://www.gov.mb.ca/tuition/</noindex> 2. Я арендую квартиру. Eligible ли я Education Property Tax Credit? Работает ли это для не ПР? <noindex>https://www.gov.mb.ca/finance/tao/eptc.html</noindex> 3. Как сделать "перенос" части дохода с жены на меня для уменьшения ее налогооблагаемой базы? Работает ли это для не ПР? <noindex>http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/nc...3/menu-eng.html</noindex> Все остальное вроде понятно, я ввожу данные из Т2202А, а жена Т4 в свои декларации и все. Мы тоже заполняем налоги с первого года сами и всегда все ок. Тоже очень рекомендую StudioTax - бесплатная и очень понятная программка. Manitoba Tuition Fee Income Tax Rebate можно клеймить только когда закончили обучение, можно в том же году или в течении 6лет после обучения. Работает для всех, кто проживает в Манитобе, без разницы ПР или нет. Manitoba Tuition Fee Income Tax Rebate нужно заклеймить и только со следующего года после окончания обучения можно получить деньги. А вот форму Т2202 со стоимостью обучения нужно показывать в декларации каждый год, потому что если Вы фулл тайм студент, то Вы получаете кредиты на налоговые отчисления(о трансфере которых говорилось выше). В общем, ребейт и трансфер - это немного разные вещи. Считается так : Tuition Rebate is the lesser of: 1. 10% of your tuition 2. Annual maximum = $2,500 3. Manitoba tax payable = $... Для того, чтоб заклеймить, нужно указать в форме Т1005 год окончания и общую стоимость. В следующем году Вы можете получить возврат с налогов, опять же через ту же самую форму Т1005. За аренду квартиры идет возврат если Вы не живете с собственником квартиры и какие-то еще нюансы, ПР или не ПР никого не волнует. Студент с женой, живущий в отдельной съемной квартире, 100% все ок, возврат где-то около 700баксов. You are eligible for Education Property Tax Credit. Платитть деньги бухгалтеру за то, что она внесет в программу 3цифры, на мой взгляд, неразумная трата денег. Был бы у Вас бизнес, частное предпринимательство - вопросов нет, там куча нюансов. Цитата
MartinEden Опубликовано 2 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 2 марта, 2017 Manitoba Tuition Fee Income Tax Rebate. Я правильно понял, что если я закончу учебу в этом (2017) году, то подам в декларации об этом в декларации за 2017 год, а клеймить смогу только в декларации за 2018 год? Можете подсказать по технологии переноса на жену части суммы из Т2202A за обучение? Цитата Russia is a terrorist state!
Jmenka Опубликовано 2 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2017 А вот форму Т2202 со стоимостью обучения нужно показывать в декларации каждый год, потому что если Вы фулл тайм студент Непонятно написала: каждый раз, когда понесены расходы на обучение, в том же году. Трансфер делается в каждой программе по-разному. Могу подсказать по студиотакс: заходите в schedule 11 в провинциальную и федеральную формы и ищите слово "transfer" в желтеньком поле, ставите галочку возле них. Можете даже вручную корректировать сумму трансферов, но программа обычно предлагает сама, нужно только галочку поставить обязательно Вы все правильно написали: в декларации за 2017год покажете общую стоимость обучения и год окончания. В 2019году(январь-март 2019), в декларации за 2018 год попросите рибейт Цитата
IcedCoffee Опубликовано 12 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2017 Немножко не про Манитобу, но зато про налоги. Испробовали 4 разных бесплатных программы для генерации тах ретурнов, везде есть опция ввода даты, когда человек стал резидентом Канады (в нашем случае 18 октября). Но! Ни одна из программ не пересчитывает federal and provincial tax personal base amount. И ни одна программа не дает изменить его вручную. Товарищи ньюкамеры (и не только), знает ли кто-то бесплатную или платную программу, в которой нет этого бага? Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему. Цитата 12.12.2015 - IELTS G: L9 R9 W7 S7.5 Spouse: L8.5 R7.5 W6.5 S6.5 ==== 25.12.2015 - EE Profile (CRS 477) ==== 06.01.2016 - ITA ==== 05.02.2016 - PR Application/AOR 03.08.2016 - PPR! 18.10.2016 - Landed at YYZ. Начало новой дороги!
Tamango Опубликовано 12 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2017 А как вообще можно менять basic amount, если он устанавливается на таксовый год как константа и почему вы считаете это багом и проблемой? Вы про нетаксовый минимум или я что-то не понял? Цитата
anarsoul Опубликовано 12 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2017 А как вообще можно менять basic amount, если он устанавливается на таксовый год как константа и почему вы считаете это багом и проблемой? Вы про нетаксовый минимум или я что-то не понял? @Tamango, он прорейтится по количеству дней, которые вы были резидентом. @IcedCoffee, в прошлом году simpletax справлялся с этой задачей, деталей уже не помню - год прошёл Цитата
IcedCoffee Опубликовано 12 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2017 @Tamango, он прорейтится по количеству дней, которые вы были резидентом. @IcedCoffee, в прошлом году simpletax справлялся с этой задачей, деталей уже не помню - год прошёл Совершенно верно, base amount должен быть prorated. Пробовали бесплатную версию simple tax, там та же песня - нельзя поменять base amount. Цитата 12.12.2015 - IELTS G: L9 R9 W7 S7.5 Spouse: L8.5 R7.5 W6.5 S6.5 ==== 25.12.2015 - EE Profile (CRS 477) ==== 06.01.2016 - ITA ==== 05.02.2016 - PR Application/AOR 03.08.2016 - PPR! 18.10.2016 - Landed at YYZ. Начало новой дороги!
anarsoul Опубликовано 12 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2017 Совершенно верно, base amount должен быть prorated. Пробовали бесплатную версию simple tax, там та же песня - нельзя поменять base amount. Мда, попробовал в simpletax - действительно не пересчитывает, скорее всего баг, можете им зарепортить. Я еще в прошлом году пробовал AdvTax - тоже работало. Цитата
Tamango Опубликовано 13 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2017 А вы указывали НЕ-канадский доход за первую часть года? Цитата
anarsoul Опубликовано 13 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2017 А вы указывали НЕ-канадский доход за первую часть года? В прошлом году указывал, в этом у меня нету неканадского дохода Таксов за него всё равно платить не надо, но он нужен для расчёта GST/PST tax credit. Цитата
Tamango Опубликовано 13 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2017 Я про первый год. Просто интересно почему не пересчитывает бэйсик, если должно. Думал может поэтому: In addition, you can claim the remaining federal non‑refundable tax credits in full if: -the Canadian-source income you are reporting for the part of the year that you were not a resident of Canada represents 90% or more of your net world income for that part of the year; or -you had no income from sources inside and outside Canada for that part of the year. Цитата
IcedCoffee Опубликовано 13 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2017 А вы указывали НЕ-канадский доход за первую часть года? Мы не указываем. Я так поняла, что надо указывать доходы от канадских источников, когда еще не был резидентом. У нас таких нет. Зачем им наш украинский доход? Цитата 12.12.2015 - IELTS G: L9 R9 W7 S7.5 Spouse: L8.5 R7.5 W6.5 S6.5 ==== 25.12.2015 - EE Profile (CRS 477) ==== 06.01.2016 - ITA ==== 05.02.2016 - PR Application/AOR 03.08.2016 - PPR! 18.10.2016 - Landed at YYZ. Начало новой дороги!
Tamango Опубликовано 13 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2017 Мы не указываем. Я так поняла, что надо указывать доходы от канадских источников, когда еще не был резидентом. У нас таких нет. Зачем им наш украинский доход? In addition, you can claim the remaining federal non‑refundable tax credits in full if: -you had no income from sources inside and outside Canada for that part of the year. Цитата
IcedCoffee Опубликовано 13 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2017 In addition, you can claim the remaining federal non‑refundable tax credits in full if: -you had no income from sources inside and outside Canada for that part of the year. Если я правильно понимаю, то если б у нас не было украинских доходов, тогда мы могли бы клеймить full amount. Или я неправильно понимаю? Цитата 12.12.2015 - IELTS G: L9 R9 W7 S7.5 Spouse: L8.5 R7.5 W6.5 S6.5 ==== 25.12.2015 - EE Profile (CRS 477) ==== 06.01.2016 - ITA ==== 05.02.2016 - PR Application/AOR 03.08.2016 - PPR! 18.10.2016 - Landed at YYZ. Начало новой дороги!
anarsoul Опубликовано 13 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2017 Мы не указываем. Я так поняла, что надо указывать доходы от канадских источников, когда еще не был резидентом. У нас таких нет. Зачем им наш украинский доход? Там есть отдельная графа для неканадских источников, когда не был резидентом. Как бы денег за это они не просят, врать смысла не вижу. Цитата
Tamango Опубликовано 13 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2017 Если я правильно понимаю, то если б у нас не было украинских доходов, тогда мы могли бы клеймить full amount. Или я неправильно понимаю? Я это понял именно так, потому и спросил - указывали или нет. Может потому и получается полный. ХЗ Цитата
IcedCoffee Опубликовано 13 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2017 Там есть отдельная графа для неканадских источников, когда не был резидентом. Как бы денег за это они не просят, врать смысла не вижу. Вопрос не во вранье, а в пересчете всех полученных за 9 месяцев сумм в канадские доллары. Головняк как бы Кстати, нашли работающую программу - UFile. Цитата 12.12.2015 - IELTS G: L9 R9 W7 S7.5 Spouse: L8.5 R7.5 W6.5 S6.5 ==== 25.12.2015 - EE Profile (CRS 477) ==== 06.01.2016 - ITA ==== 05.02.2016 - PR Application/AOR 03.08.2016 - PPR! 18.10.2016 - Landed at YYZ. Начало новой дороги!
AlmostCanadian Опубликовано 13 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2017 Я юзал GenuTax ибо с SimpleTax тоже испытывал трудности. Цитата Подготовительный этап: 08.10.15 - WES Master's Degree / 12.12.15 - IELTS 6.5 / 25.12.15 - EE 357 points Провинциальный этап: 02.01.16 - SINP EE Sub-Category submitted / 25.04.16 - Nomination Федеральный этап: 06.05.16 - ITA / 08.05.16 - AOR / 28.07.16 BG - In Progress / 29.07.16 - PPR / Landed 11.09.2016
IcedCoffee Опубликовано 13 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2017 Без ста грамм не разберешься с этими налогами Эмпирическим путем определили, что ни одна из программ не в состоянии правильно расчитать прорейтед сумму, если не указывать украинский доход за первую часть года. Так что придется пересчитывать и указывать. Будем использовать UFile, муж назвал его самым интуитивным из опробованных. Цитата 12.12.2015 - IELTS G: L9 R9 W7 S7.5 Spouse: L8.5 R7.5 W6.5 S6.5 ==== 25.12.2015 - EE Profile (CRS 477) ==== 06.01.2016 - ITA ==== 05.02.2016 - PR Application/AOR 03.08.2016 - PPR! 18.10.2016 - Landed at YYZ. Начало новой дороги!
Micellangelo Опубликовано 13 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2017 Без ста грамм не разберешься с этими налогами Эмпирическим путем определили, что ни одна из программ не в состоянии правильно расчитать прорейтед сумму, если не указывать украинский доход за первую часть года. Так что придется пересчитывать и указывать. Будем использовать UFile, муж назвал его самым интуитивным из опробованных. Мы с братом подаемся через HRBlock online filing. Бесплатно, и достаточно подробно. Цитата Ostap Bosak, Regulated Canadian Immigration Consultant, License number: R707276 - Check my license