Перейти к содержанию
Форум «Чемодан» — путешествия, иммиграция, работа за рубежом
Авторизация  
Agat

Tax Return. Форма 1040. Effective Income, Заплаченный Фопу

Рекомендуемые сообщения

Я - ФОП. Программист.

В прошлом году поехал (по-визе B1/B2) от нашей фирмы консультировать по настройке и установке нашего программного приложения в Штаты.

Пробыл там в общей сложности немного больше полугода.

Зарплату мне платили тут. Но я так понимаю, что налог все равно нужно заплатить в Штатах, так как моя работа была effectively connected with a U.S.

trade or business. (В любом случае, у нас есть планы снова отправлять меня туда. Если указать нули, то большой риск что визу аннулируют).

 

Как Dual-Status Resident Alien-у за прошлый год нужно заполнить форму 1040.

Но как именно (в каких полях (или возможно дополнениях)) указывать этот доход полученный? (Очевидно, что никаких форм W-2 у нас нет, так как мои финансовые расчеты велись только здесь, в Украине).

 

Спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я - ФОП. Программист.

В прошлом году поехал (по-визе B1/B2) от нашей фирмы консультировать по настройке и установке нашего программного приложения в Штаты.

Пробыл там в общей сложности немного больше полугода.

Зарплату мне платили тут. Но я так понимаю, что налог все равно нужно заплатить в Штатах, так как моя работа была effectively connected with a U.S.

trade or business. (В любом случае, у нас есть планы снова отправлять меня туда. Если указать нули, то большой риск что визу аннулируют).

 

Как Dual-Status Resident Alien-у за прошлый год нужно заполнить форму 1040.

Но как именно (в каких полях (или возможно дополнениях)) указывать этот доход полученный? (Очевидно, что никаких форм W-2 у нас нет, так как мои финансовые расчеты велись только здесь, в Украине).

 

Спасибо!

Три вещи:

- это не факт, что вам нужно платить налог в США и ваш доход был "effectively connected with a US trade or business", зависит от того, как был оформлен договор между вашей и американской фирмами, без этого однозначно ответить нельзя,

- вопросы визы и налоговой декларации никак не связаны друг с другом, поэтому вывод, что визу не дадут по этой причине совершенно не верен. Визу могут не дать только по причине вашей работы, не соответствующей целям выданной визы B1/B2, так как это было с Боингом, Металинвестом и рядом других компаний в последнее время в аналогичной ситуации, а ваша работа категорически не соответствовала этой визе, что бы вам не вешали на уши ваши начальники,

- если все-таки вы решитесь подавать декларацию в США (категорически не советую), то должны использовать Foreign Employer Compensation form (FEC) для отчета по вашему доходу, который потом указывается на форме 1040 точно также, как доход с формы W2.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Три вещи:

- это не факт, что вам нужно платить налог в США и ваш доход был "effectively connected with a US trade or business", зависит от того, как был оформлен договор между вашей и американской фирмами, без этого однозначно ответить нельзя,

- вопросы визы и налоговой декларации никак не связаны друг с другом, поэтому вывод, что визу не дадут по этой причине совершенно не верен. Визу могут не дать только по причине вашей работы, не соответствующей целям выданной визы B1/B2, так как это было с Боингом, Металинвестом и рядом других компаний в последнее время в аналогичной ситуации, а ваша работа категорически не соответствовала этой визе, что бы вам не вешали на уши ваши начальники,

 

В принципе, действительно, не 100% факт, что не можно этой уплаты избежать, но ввиду ограниченной информированности (а нанять legal lawyer непосредственно в Штатах, чтоб все нюансы разъяснил - несоизмерно дорогая вещь), и из-за разного рода информации прочитанной и полученной от разных людей, все же было принято решение это сделать.

Главным агруменом было несколько статей в Интернете, что юридически напрямую виза с налогами и не связана, но косвенно ... , в общем, долгая история. Да и пару знакомых было дело рассказывали (байки-не-байки, но рисковать не хочеся).

 

К тому же, независимо от самого размера налога, вроде как декларацию подавать так однозначно нужно (если, конечно, иметь планы в Штатах на будущее). (Виза - уже есть (на ее основании и была эта поездка). Есть боязь ее потерять).

 

- если все-таки вы решитесь подавать декларацию в США (категорически не советую), то должны использовать Foreign Employer Compensation form (FEC) для отчета по вашему доходу, который потом указывается на форме 1040 точно также, как доход с формы W2.

 

К тому же, тут уже без вариантов: в IRS уже были отправлены документы на получение ITIN вместе с запросом на отсрочку в подаче декларации (форма 4868) (с ориентрировочным размером налога), теперь есть немного времени на то, чтоб это все документально представить (потому как тут у нас, сами понимаете, все делалось "на пальцах").

 

Посему, можете еще чуть более детально именно по Foreign Employer Compensation form (FEC)? Это форма 2555? (Если "да", то я же - ФОП (т.е., Self-employment, у меня нет Employer-a) - как тогда)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В принципе, действительно, не 100% факт, что не можно этой уплаты избежать, но ввиду ограниченной информированности (а нанять legal lawyer непосредственно в Штатах, чтоб все нюансы разъяснил - несоизмерно дорогая вещь), и из-за разного рода информации прочитанной и полученной от разных людей, все же было принято решение это сделать.

Главным агруменом было несколько статей в Интернете, что юридически напрямую виза с налогами и не связана, но косвенно ... , в общем, долгая история. Да и пару знакомых было дело рассказывали (байки-не-байки, но рисковать не хочеся).

 

К тому же, независимо от самого размера налога, вроде как декларацию подавать так однозначно нужно (если, конечно, иметь планы в Штатах на будущее). (Виза - уже есть (на ее основании и была эта поездка). Есть боязь ее потерять).

 

 

 

К тому же, тут уже без вариантов: в IRS уже были отправлены документы на получение ITIN вместе с запросом на отсрочку в подаче декларации (форма 4868) (с ориентрировочным размером налога), теперь есть немного времени на то, чтоб это все документально представить (потому как тут у нас, сами понимаете, все делалось "на пальцах").

 

Посему, можете еще чуть более детально именно по Foreign Employer Compensation form (FEC)? Это форма 2555? (Если "да", то я же - ФОП (т.е., Self-employment, у меня нет Employer-a) - как тогда)?

Ну, у меня 100% уверенность, что вам не нужно заполнять налоги в США и также, что виза и налоги никоим образом не связаны друг с другом. Особенно ваша B1 виза. Но спорить не вижу смысла, поскольку у вас есть другие советчики. Не столь важно, делать правильно или неправильно, главное не метаться на начатой дороге.

А по поводу employer, вы же выше написали, что ездили от какой-то вашей фирмы, это и есть формальный employer, как я понимаю. Либо просто понимаю написанное вами совсем не так, и вы работали лично по туристической визе, что является прямым нарушением законов США. Тогда извините меня, я отвечал вам об общеизвестной полулегальной схеме работы по американской B1 визе на работодателя в вашей стране. Не обращайте внимания на все мои ответы тогда.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Очень внимательно изучите свою переписку. Вопросы и ответы на них.

 

Хотелось бы спросить, чего Вы вообще хотите ?

-уклониться, съекономить ?

а, главное, учитывая перспективу, зачем ?

 

= или просто-напросто выяснить правильность своих последующих действий : куда-кому-когда-как ?

 

Вообще, лично у меня вопросов по сути Вашего обращения возникает много.

 

Но, мой Вам совет :

обратитесь лучше по адресу

4 A.I. Sikorsky St.04112 Kyiv, Ukraine

Соответствующие службы и специалисты имеются.

Ну или позвонить туда же по Phone: 044-521-5000 , изложив правдиво свою ситуацию и попросив консультацию.

 

Задайте им один вопрос : где , кому, как и когда мне следует уплатить налог за то-то и то-то при таких-то обстоятельствах, в период такой-то.

 

Этим Вы :

а) легализуете себя добросовестным налогоплательщиком (а нарушение этого – самое серьезное нарушение законодательства США)

б) подчеркнете себя искренним и ничего не скрывающим

в) ну и так далее, не буду детализировать . Додумайте сами.

 

P.S. Вам, как программисту, вопрос (типа simple question) :

как Вы думаете, Ваше обращение на форум с изложением вопроса, сути, и иных признаков, обозначающих Вас, читают только форумчане ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну, у меня 100% уверенность, что вам не нужно заполнять налоги в США и также, что виза и налоги никоим образом не связаны друг с другом. Особенно ваша B1 виза. Но спорить не вижу смысла, поскольку у вас есть другие советчики. Не столь важно, делать правильно или неправильно, главное не метаться на начатой дороге.

А по поводу employer, вы же выше написали, что ездили от какой-то вашей фирмы, это и есть формальный employer, как я понимаю. Либо просто понимаю написанное вами совсем не так, и вы работали лично по туристической визе, что является прямым нарушением законов США. Тогда извините меня, я отвечал вам об общеизвестной полулегальной схеме работы по американской B1 визе на работодателя в вашей стране. Не обращайте внимания на все мои ответы тогда.

 

Я Вам благодарен за попытку помочь, но Вы не совсем внимательно вчитались в мой вопрос. В его заголовке все четко указано (и ничего более, чем то, что я бы хотел прояснить).

 

Вопрос: как именно указать этот доход. Т.е., документально. Ничего нелегального тут нет. И немного странно, что вы не понимаете "на кого я работаю". Я официально - ФОП. Так у нас в Украине большинство айтишников оформлены. Т.е., я работаю сам на себя с юридической точки зрения. В Штатах я был по бизнес-визе, был, грубо говоря, в командировке, работая по заказу местной фирмы. И деньги, соответственно, получал также здесь. Но ввиду того, что проект связан непосредственно с заказчиком из Штатов, посему это подпадает под "effectively connected with a U.S.".

 

Еще раз повторюсь, что никоим образом здесь не ставится вопрос о помощи в уплате налогов. С этим то проблем нет. Главный вопрос - как документально это задекларировать? Потому что просто так эту сумму в 1040 не записать - нужно прикреплять либо W-2 (какой, соответсвенно, нет и не может быть, потому что я, действительно, официально не работал (и не мог работать) по моей визе), либо что-то другое.

И под вопросом "как задекларировать" - это какие именно формы для этого необходимо заполнить (и, возможно, какие дополнительные документы прикрепить)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Очень внимательно изучите свою переписку. Вопросы и ответы на них.

 

Хотелось бы спросить, чего Вы вообще хотите ?

-уклониться, съекономить ?

а, главное, учитывая перспективу, зачем ?

 

= или просто-напросто выяснить правильность своих последующих действий : куда-кому-когда-как ?

 

Вообще, лично у меня вопросов по сути Вашего обращения возникает много.

 

Но, мой Вам совет :

обратитесь лучше по адресу

4 A.I. Sikorsky St.04112 Kyiv, Ukraine

Соответствующие службы и специалисты имеются.

Ну или позвонить туда же по Phone: 044-521-5000 , изложив правдиво свою ситуацию и попросив консультацию.

 

Задайте им один вопрос : где , кому, как и когда мне следует уплатить налог за то-то и то-то при таких-то обстоятельствах, в период такой-то.

 

Этим Вы :

а) легализуете себя добросовестным налогоплательщиком (а нарушение этого – самое серьезное нарушение законодательства США)

б) подчеркнете себя искренним и ничего не скрывающим

в) ну и так далее, не буду детализировать . Додумайте сами.

 

P.S. Вам, как программисту, вопрос (типа simple question) :

как Вы думаете, Ваше обращение на форум с изложением вопроса, сути, и иных признаков, обозначающих Вас, читают только форумчане ?

 

Спасибо за координаты! Хорошая идея обратиться в консульство (если там они могут, конечно, на эту тему проконсультировать).

 

Но, отвечая на Ваши примечания, мне кажется, что это именно из-за нашей местной ментальности появляются подобного рода "подозрения" и тому подобное. При чем, совершенно беспричинно.

Мне кажется, я весьма не двузначно определил тему поста: "как именно правильно задекларировать доход", а не "как уклониться от уплаты налогов". Более того, еще меньше понимаю, откуда у Вас появилась мысль про мое стремленее "минимизировать". Я действительно этого не понимаю. Возможно, я что-то не так описал: можете указать что именно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну, у меня 100% уверенность, что вам не нужно заполнять налоги в США и также, что виза и налоги никоим образом не связаны друг с другом.

 

Сайт IRS об этом предельно четок:

 

<noindex>https://www.irs.gov/individuals/internation...resident-aliens</noindex>

 

"A U.S. resident alien's income is generally subject to tax in the same manner as a U.S. citizen. If you are a U.S. resident alien, you must report all interest, dividends, wages, or other compensation for services, income from rental property or royalties, and other types of income on your U.S. tax return. You must report these amounts whether they are earned within or outside the United States."

 

и

 

<noindex>https://www.irs.gov/individuals/internation...lien-tax-status</noindex>

 

"If you are an alien (not a U.S. citizen), you are considered a nonresident alien unless you meet one of two tests. You are a resident alien of the United States for tax purposes if you meet either the green card test or the substantial presence test for the calendar year (January 1-December 31)." (вторая часть - грубо говоря, "более полугода нахождения в Штатах").

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я Вам благодарен за попытку помочь, но Вы не совсем внимательно вчитались в мой вопрос. В его заголовке все четко указано (и ничего более, чем то, что я бы хотел прояснить).

 

Вопрос: как именно указать этот доход. Т.е., документально. Ничего нелегального тут нет. И немного странно, что вы не понимаете "на кого я работаю". Я официально - ФОП. Так у нас в Украине большинство айтишников оформлены. Т.е., я работаю сам на себя с юридической точки зрения. В Штатах я был по бизнес-визе, был, грубо говоря, в командировке, работая по заказу местной фирмы. И деньги, соответственно, получал также здесь. Но ввиду того, что проект связан непосредственно с заказчиком из Штатов, посему это подпадает под "effectively connected with a U.S.".

 

Еще раз повторюсь, что никоим образом здесь не ставится вопрос о помощи в уплате налогов. С этим то проблем нет. Главный вопрос - как документально это задекларировать? Потому что просто так эту сумму в 1040 не записать - нужно прикреплять либо W-2 (какой, соответсвенно, нет и не может быть, потому что я, действительно, официально не работал (и не мог работать) по моей визе), либо что-то другое.

И под вопросом "как задекларировать" - это какие именно формы для этого необходимо заполнить (и, возможно, какие дополнительные документы прикрепить)?

Но мы-то, в отличие от вас, знаем, что визовые вопросы и налоговые разделены в США законодательно, поэтому причина "вдруг отменят визу" выглядит довольно смешной и неправдоподобной. Отсюда и попытки додумать вместо вас.

Практика показывает, что вопрос рассмотрение необходимости уплаты налогов в ситуации, примерно подобной вашей, в девяти случаях из десяти заканчивается тем, что налог США платить не нужно. Потому и стараемся, чтобы вы по незнанию не лезли в будущие неприятности, поскольку отыграть назад с IRS не получается.

 

С точки зрения оформления вопрос очень прост. Раз ваш доход вы считаете коннектед со США, то:

- работодатель - та фирма, от которой вы ездили в командировку, ее налоговые данные и указываются в Foreign Employer Compensation form (адрес, налоговый номер и прочее),

- американская компания указывает точно ту же фирму в качестве получателя платежа за вашу работу в документации, высылаемой в IRS, и в отчислениях FICA, если они были,

- вы генерируете форму, аналогичную по набору информации форме 1099-MISC , но в свободной форме и не отсылаете ее с 1040, храните на случай аудита лет пять. Если пользуетесь рядовым налоговым калькулятором, то он генерирует ее для вас автоматически для распечатки в процессе подсчета, это и есть Foreign Employer Compensation form,

- поскольку вы self employed, то вам нужно заполнить schedule C и указать профит из него на линии 12 формы 1040,

- если отчислений FICA от американской компании не было (обычно это так), то вы сами их платите в виде self-employment tax, дополнительно к обычному налогу на доход, раз уж считаетесь налоговым резидентом.

Кажется все, если вкратце. Но это серая зона вообще-то, поэтому могу ошибаться.

 

 

-

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сайт IRS об этом предельно четок:

 

<noindex>https://www.irs.gov/individuals/internation...resident-aliens</noindex>

 

"A U.S. resident alien's income is generally subject to tax in the same manner as a U.S. citizen. If you are a U.S. resident alien, you must report all interest, dividends, wages, or other compensation for services, income from rental property or royalties, and other types of income on your U.S. tax return. You must report these amounts whether they are earned within or outside the United States."

 

и

 

<noindex>https://www.irs.gov/individuals/internation...lien-tax-status</noindex>

 

"If you are an alien (not a U.S. citizen), you are considered a nonresident alien unless you meet one of two tests. You are a resident alien of the United States for tax purposes if you meet either the green card test or the substantial presence test for the calendar year (January 1-December 31)." (вторая часть - грубо говоря, "более полугода нахождения в Штатах").

 

B1/B2 не платит налоги Америке и ваш бизнес нот эффективели коннектед.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
B1/B2 не платит налоги Америке и ваш бизнес нот эффективели коннектед.

 

Перед ответом, пожалуйста, знакомьтесь с ситуацией внимательнее!

 

If you are an alien (not a U.S. citizen), you are considered a nonresident alien unless you meet one of two tests. You are a resident alien of the United States for tax purposes if you meet either the green card test or the substantial presence test for the calendar year

 

Не имеет значения, какая виза. Имеет значение срок пребывания. Я там находился в общем больше чем полгода.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Но мы-то, в отличие от вас, знаем, что визовые вопросы и налоговые разделены в США законодательно, поэтому причина "вдруг отменят визу" выглядит довольно смешной и неправдоподобной. Отсюда и попытки додумать вместо вас.

Практика показывает, что вопрос рассмотрение необходимости уплаты налогов в ситуации, примерно подобной вашей, в девяти случаях из десяти заканчивается тем, что налог США платить не нужно. Потому и стараемся, чтобы вы по незнанию не лезли в будущие неприятности, поскольку отыграть назад с IRS не получается.

 

Ну, изначально тут даже не столько вопрос именно уплаты налогов, а их декларирование. (И вообще, подание декларации).

 

- Если нужно подавать ее даже пустой, то нужно такой и подавать, верно? Но если я налоговый резидент, и должен декларировать все-все доходы за год (даже если остальной срок я уехал в Украину и зарабатывал там), и подавать в этой декларации. Разве, нет?

 

- Одна из проблем при не подании, что я также читал возможна, это если в будушем я буду подаваться на Грин-карту, а мне скажут "... а чего это вы за такой-то период декларацию не подали? Нам тут такие не нужны". Что скажете?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

воу-воу) Что ж никто человеку не скажет, что по B1/B2 нельзя работать в принципе?

 

Не знаю процедур, но если вы сами притащите пруфы, что вы получали деньги от любой "деятельности" пребывая в Штатах, то вашу вашу визу анулируют, и будете долго получать ее заново! Нельзя работать по этой визе, и точка! Знакомиться с коллегами можно, посещать конференции можно, обсуждать роадмап тоже, но получать за это деньги в любом варианте - нельзя!

 

<noindex>http://www.immihelp.com/business-visa/perm...activities.html</noindex>

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну, изначально тут даже не столько вопрос именно уплаты налогов, а их декларирование. (И вообще, подание декларации).

 

- Если нужно подавать ее даже пустой, то нужно такой и подавать, верно? Но если я налоговый резидент, и должен декларировать все-все доходы за год (даже если остальной срок я уехал в Украину и зарабатывал там), и подавать в этой декларации. Разве, нет?

 

- Одна из проблем при не подании, что я также читал возможна, это если в будушем я буду подаваться на Грин-карту, а мне скажут "... а чего это вы за такой-то период декларацию не подали? Нам тут такие не нужны". Что скажете?

Вы просто слишком перечитали постороннего интернета. И слишком зациклены на попытках хоть что-то заплатить американскому государству.

1. Никому не нужно подавать вашу пустую декларацию. Это никем не требуется. Но и не запрещается.

2. Если (если!) вы налоговый резидент США часть какого-либо года, то вы обычно dual status alien для этого года. "Должен декларировать все-все доходы за год" - это вы попутали с налоговыми обязательствами обладателей грин карт и то только со второго года резидентства. У вас нет таких обязательств по закону, вы должны декларировать все-все доходы лишь за период пребывания в статусе налогового резидента.

3. Никогда и ни у кого не было абсолютно никаких проблем из-за неподачи декларации по закону, т.е. когда не было американско-connected доходов, когда величина доходов позволяла не подавать декларацию и пр. причины. Проблемы могут возникнуть только когда вы были обязаны что-то подать, но не сделали этого. Но с копеечныыми доходами даже и в этом случае никто не будет разбираться, зарплата налогового офицера будет больше, чем потенциально найденные деньги налогов и штрафов.

4. Если в будущем вы когда-либо будете подаваться на гринкарту, то вам таких вопросов не задают, вы опять же слишком перечитали разного мусорного интернета. Вообще перечни вопросов на интервью по гринкарте или интервью на гражданство жестко лимитированы законами и инструкцией для офицеров USCIS, запрещено спрашивать что-либо за их пределами.

 

Насчет пруфов в сообщении выше - иммиграционные и налоговые органы в США законодательно разделены и не обмениваются информацией (пока?). любые сведения о налогах иммиграционные власти получают только по добровольному представлению их самим человеком. Или по специальному межведомственному запросу в отдельных случаях.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Насчет пруфов в сообщении выше - иммиграционные и налоговые органы в США законодательно разделены и не обмениваются информацией (пока?). любые сведения о налогах иммиграционные власти получают только по добровольному представлению их самим человеком. Или по специальному межведомственному запросу в отдельных случаях.

 

Я вам не скажу за всю Одессу...но, лично знаю одну ситуацию. Понятно, что ОБС, ваше право верить или не верить.

 

Компания с HQ в CA, и офисом в Украине возила своих сотрудников по B1/B2 "познакомиться" с коллегами, ну на месяца 3-4-5 каждый год. Консульство в Киеве через какое-то время нашли представителя в компании, и сказали пока делаем вам устное "ататата", а если продолжите нарушать визовые условия, то анулируем всем кто уже ездил, и новые не будем выдавать! Вот и думайте, кто кому там передает сведения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я вам не скажу за всю Одессу...но, лично знаю одну ситуацию. Понятно, что ОБС, ваше право верить или не верить.

 

Компания с HQ в CA, и офисом в Украине возила своих сотрудников по B1/B2 "познакомиться" с коллегами, ну на месяца 3-4-5 каждый год. Консульство в Киеве через какое-то время нашли представителя в компании, и сказали пока делаем вам устное "ататата", а если продолжите нарушать визовые условия, то анулируем всем кто уже ездил, и новые не будем выдавать! Вот и думайте, кто кому там передает сведения.

Ататата - это хорошо.

Только причем тут налоги или денежные отношения, о которых писали?

Всех, привозящих на долгий срок по бизнес визам, трясли после дела Боинга. Для этого не нужно никакой финансовой информации, а простой пендель всем подряд.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
воу-воу) Что ж никто человеку не скажет, что по B1/B2 нельзя работать в принципе?

 

Не знаю процедур, но если вы сами притащите пруфы, что вы получали деньги от любой "деятельности" пребывая в Штатах, то вашу вашу визу анулируют, и будете долго получать ее заново! Нельзя работать по этой визе, и точка! Знакомиться с коллегами можно, посещать конференции можно, обсуждать роадмап тоже, но получать за это деньги в любом варианте - нельзя!

 

<noindex>http://www.immihelp.com/business-visa/perm...activities.html</noindex>

 

Этот ответ очень похож на то, что в дипломатических кругах бы назвали "поспешным и не взвешенным".

 

Работать по B2 - безусловно нельзя т.к. она - туристическая. А вот по B1 - можно. Но только работая (и выполняя задания) иностранной компании. Если Вы, например, - французский тоговый агент, работающий на фирму, основанную в Париже, и Вам нужно в Штатах найти и заключить договора с американскими поставщиками, то Вы поедете в Штаты в командировку и будете именно работать. Но работать все на ту же свою (французскую) компанию, и получать деньги во Франции (на французский счет) - в этом нет абсолютно ничего нелегального. Бизнес-визы именно для этого и существуют.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ататата - это хорошо.

Только причем тут налоги или денежные отношения, о которых писали?

Всех, привозящих на долгий срок по бизнес визам, трясли после дела Боинга. Для этого не нужно никакой финансовой информации, а простой пендель всем подряд.

 

:icon_yes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ататата - это хорошо.

Только причем тут налоги или денежные отношения, о которых писали?

Всех, привозящих на долгий срок по бизнес визам, трясли после дела Боинга. Для этого не нужно никакой финансовой информации, а простой пендель всем подряд.

 

Это было задолго до боинга! При том, что украинским ФОПам обычно платят SWIFT переводами за их работу из Штатов! И многие наивно полагают, что если счет в Украине, то и беспокоиться не о чем, и ездят "поконсультировать" в Штаты, а деньги им при этом поступают по тем же контрактам, на те же счета, пока они "консультируют". Смекаете?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это было задолго до боинга! При том, что украинским ФОПам обычно платят SWIFT переводами за их работу из Штатов! И многие наивно полагают, что если счет в Украине, то и беспокоиться не о чем, и ездят "поконсультировать" в Штаты, а деньги им при этом поступают по тем же контрактам, на те же счета, пока они "консультируют". Смекаете?

Смекаю.

Вы опять пишете неизвестно о чем.

За действия по бизнес визе можно получать оплату в Украине. Я и сам получал деньги в Украине за консультации в США. И что? Это никак не нарушает законы.

Совершенно другой вопрос, не связанный с деньгами или налогами - целевое или не целевое использование бизнес виз. За это иммиграционные власти и бьют периодически распоясавшихся "работодателей".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Авторизация  

×
×
  • Создать...